Прогноз социально-экономического развития города темиртау на 2012-2016 годы


Скачать 407.86 Kb.
НазваниеПрогноз социально-экономического развития города темиртау на 2012-2016 годы
страница2/3
Дата публикации28.11.2013
Размер407.86 Kb.
ТипРеферат
referatdb.ru > Экономика > Реферат
1   2   3

Реализуемая Государственная Программа по форсированному индустриально-инновационному развитию Казахстана на 2010-2014 годы (ГПФИИР) позволит диверсифицировать промышленный комплекс посредством реализации более 20-ти индустриальных проектов, из которых 6 инвестиционных проектов вошли в региональную Карту индустриализации.


Повышению экономической активности в сфере малого и среднего бизнеса будут способствовать меры оздоровления предприятий реального сектора и стимулирования их деятельности, реализуемые в рамках Программы «Дорожная карта Бизнеса-2020» и «Экспорт 2020» .

Создание эффективной поддержки малого и среднего предпринимательства предполагает: снижение административных барьеров; дальнейшее развитие инфраструктуры и информационного обеспечения; обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитным ресурсам.

В целом поддержка предпринимателей через субсидирование кредитов позволит обновить подвижной состав для транспортировки грузов, обновить автобусный парк города Темиртау, расширить производство полиэтиленовой пленки и пакетов, запустить новую технологическую линию для производства бетонных железнодорожных шпал и расширить производство по выпуску профилированного листа и т.д.
^ 3. Целевые индикаторы и прогноз социально-экономического развития города на 2012-2016 годы
Увеличение темпов роста объема промышленной продукции в 2012-2016 гг. прогнозируется от 118,9% в 2012 году, до 152,1% в 2016 году к уровню 2011 года.

Росту объемов промышленного производства будет способствовать увеличение объема производства в обрабатывающем секторе за счет ввода новых производств и модернизации существующих предприятий.

Темп роста объема производства горнодобывающей промышленности увеличится в 3 раза в 2012 году и до 113,6% в 2016 году к уровню 2011 года.

Рост производства продукции обрабатывающей промышленности прогнозируется с 115,2 % в 2012 году до 157,2 % в 2016 году к уровню 2011 года.

Рост производства электроснабжения, подача пара, газа и воздушное кондиционирование планируется с 102,0% в 2012 году до 110,4% в 2016 году к уровню 2011 года.

Количество активных субъектов малого и среднего предпринимательства к 2016 году составит 5568 ед., или рост на 4,9% к ожидаемому уровню 2011 года.

Численность занятых в малом и среднем бизнесе к 2016 году составит 23,5 тыс. человек, или рост на 8,3% к ожидаемому уровню 2011 года.

Планируемый объем производимой продукции (работ, услуг) субъектами малого предпринимательства в 2012 году возрастет на 2% к 2011 году и составит 18,1 млрд. тенге, в 2016 году – 19,2 млрд. тенге, рост – 8,2 % к 2011 году.

Рост объема валовой продукции сельского хозяйства в 2012-2016 гг. составит в среднем 0,2%.

Ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования планируется: 2012 год – 22,9 тыс. кв. метров, 2013 год – 25,7 тыс. кв. метров, 2014 год – 27,3 тыс. кв. метров, 2015 год – 30 тыс. кв. метров, 2016 год – 32 тыс. кв. метров.

Объем инвестиций в основной капитал в 2012 году составит 60,4 млрд.тенге, или 103,1% к 2011 году, к 2016 году составит 63,8 млрд.тенге, или 108,8% к ожидаемому уровню 2011 года.

Для решения поставленных задач в области занятости и социальной защиты прогнозируется:

    • трудоустроить 20 тыс. безработных (в 2012 г. - 3,8 тыс. чел., 2013 г. - 3,9 тыс. чел., 2014 г. - 4,1 тыс. чел., 2015 г. - 4,1 тыс. чел., 2016 г. - 4,1 тыс. чел).

    • направить на общественные работы 6,3 тыс. безработных, в том числе, в 2012 г. – 1,3 тыс. чел., 2013 г. – 1,3 тыс. чел., 2014 г. – 1,3 тыс. чел., 2015 г. - 1,2 тыс. чел., 2016 г. - 1,2 тыс. чел.

    • переобучить через службы занятости 2 тыс. безработных, ежегодно по 400 человек.

В здравоохранении прогнозируется:

  • увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения к 2016 году до 68,2 лет (2012 г. – 65,6; 2013г. – 67; 2014г. – 67,8; 2015г. – 68; 2016г. – 68,2);

  • снижение общей смертности до 11,8 к 2016 году (2012г. – 12,9; 2013г. – 12,8; 2014г. – 12,5; 2015г. – 12; 2016г. – 11,8);

  • удержание материнской смертности к 2016 году на нулевой отметке;

В сфере образования планируется обеспечить 100%-ый охват дошкольным воспитанием детей дошкольного возраста, начиная с 2015 года. Увеличение охвата дошкольным образованием по городу будет осуществляться по различным направлениям. Это строительство детских садов в рамках государственно-частного партнерства, открытие новых и расширение действующих мини-центров, высвобождение и восстановление зданий детских садов, используемых не по назначению, размещение государственного заказа в частных садах.

В 2012 году планируется ввод 4-х детских садов (на 1230 мест) в рамках государственно-частного партнерства. Общее число детских дошкольных организаций к 2016 году составит 24 единиц с охватом 6,8 тыс. человек.

С 2015 года будет осуществляться поэтапный переход на 12-летнее обучение.

Доля высококвалифицированных педагогических работников, имеющих высшую и первую категорию от общего количества педагогов, составит 43,2 % в 2016 году (2012г. – 41,1 %).

Прогноз показателей социально-экономического развития на 2012-2016 годы представлен в приложении 1.
^ 4. Прогноз бюджетных параметров города Темиртау
4.1 Основные направления налогово-бюджетной политики
Налогово-бюджетная политика в среднесрочном периоде будет направлена на эффективную реализацию выработанных мер государственной политики и обеспечение сбалансированного роста экономики.

Условия для дальнейшего экономического роста будут обеспечиваться через инструменты налоговой и бюджетной политики.

В рамках налоговой политики в 2012 – 2014 годах будут укрепляться социально-значимые, стимулирующие и фискальные функции налогов как справедливого инструмента государства по перераспределению доходов.

В связи с этим, меры налоговой политики в среднесрочном периоде будут направлены на:

стимулирование развития несырьевого сектора экономики, прежде всего инновационной деятельности предприятий реального сектора экономики, в условиях усиления международной конкуренции и свободного перетока капитала между странами;

создание благоприятного инвестиционного климата и стимулирование частных инвестиций, как внутренних, так и внешних;

увеличение доходной части бюджета;

финансовое обеспечение выполнения государственных функций и обязательств в полном объеме.

Кроме того, предусмотрен переход к всеобщему декларированию доходов и имущества гражданами Республики Казахстан и лицами, имеющими вид на жительство, утвержден План мероприятий по переходу к всеобщему декларированию доходов и имущества гражданами Республики Казахстан и лицами, имеющими вид на жительство.

Также предусмотрено реформирование специальных налоговых режимов.

В целях обеспечения дальнейшего роста экономики бюджетная политика в среднесрочном периоде будет направлена на:

повышение благосостояния населения;

модернизацию и диверсификацию экономики;

поддержание необходимого уровня внутреннего спроса со стороны государства.

При этом, стимулирование развития экономики будет осуществляться без нанесения ущерба для макроэкономической стабильности.

Политика расходов будет также направлена на повышение эффективности и результативности государственных расходов путем разработки и исполнения бюджета, исходя из необходимости достижения наилучшего прямого результата, предусмотренного стратегическими планами государственных органов с использованием утвержденного объема бюджетных средств.

С этой целью будет действовать система формирования и исполнения бюджета, основанная на индикаторах эффективности и результативности.

В предстоящем среднесрочном периоде бюджетная политика будет строиться на определении оптимальных мер и объема бюджетных средств, оказывающих положительное влияние на экономику, обеспечении сбалансированности бюджета.

В зависимости от ситуации будут оперативно и гибко предприниматься меры по корректировке бюджетной политики, в том числе путем уточнения параметров бюджета.

Основные направления налоговой политики на 2012-2016 годы будут ориентированы на решение задач, с учетом необходимости укрепления социально-значимых функций налогов как справедливого и оправданного инструмента, стимулирующего развитие необходимых направлений экономики и обеспечивающего полное выполнение государственных функций.

^ 4.2 Прогноз поступлений доходов
Доходы бюджета города на 2012-2014 годы определены на основе прогноза макроэкономических показателей социально-экономического развития страны на среднесрочный период с учетом положений Налогового и Бюджетного кодексов и других нормативных правовых актов.

При формировании прогноза доходов городского бюджета на 2012-2014 годы учитывались данные отчета об исполнении доходов городского бюджета за 2010 год, оценка ожидаемых поступлений за 2011 год.

тыс.тенге

Наименование

2012 год

2013 год

2014 год













Доходы (без учета трансфертов)

7871440

8325591

8908395

Налоговые поступления

7760887

8207298

8781820

Неналоговые поступления

17318

18531

19829

Поступления от продажи основного капитала

93235

99762

106746


В составе доходов городского бюджета наибольший удельный вес занимают социальный налог и индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты, налогооблагаемой базой для которых является фонд оплаты труда по предприятиям, организациям и учреждениям города.

Фонд заработной платы на 2011 год в целом по городу рассчитан с учетом повышения заработной платы работникам бюджетной сферы на 30% с 1 июля 2011 года, динамики роста фонда заработной платы работников хозяйствующих субъектов и малого и среднего бизнеса.

В прогнозе учтено снижение поступлений индивидуального подоходного налога в связи с уменьшением облагаемого дохода за счет увеличения размера минимальной заработной платы в 2012 - 2014 годах.
^ 4.3. Прогноз расходной части бюджета
Несмотря на незначительный прирост доходов, социальная направленность бюджета на плановый период будет сохранена, и основным приоритетом при планировании расходов будет являться устойчивый рост и повышение уровня жизни людей без принятия новых завышенных обязательств, влекущих за собой рост дефицита бюджета.

Проводимая в среднесрочном периоде политика расходов будет направлена на повышение эффективности и результативности государственных расходов путем разработки и исполнения бюджета, исходя из необходимости достижения наилучшего прямого результата, предусмотренного стратегическими планами государственных органов с использованием утвержденного объема бюджетных средств.

Основными приоритетами текущих расходов в 2012 – 2014 годах будут являться:

недопущение снижения уровня жизни населения;

обеспечение функционирования государственного аппарата и выполнения им государственных функций.

При прогнозе расходов бюджета учтены мероприятия по реализации задач поставленных Главой государства и Правительством Республики Казахстан с целью обеспечения стабильности социально-экономического развития страны.

Прогноз параметров городского бюджета на 2012 – 2014 годы приведен в приложении 2.

Прогнозируемые объемы расходов по администраторам городских бюджетных программ приведены в приложении 3.

Приложение 1 к Прогнозу

социально-экономического

развития города Темиртау

на 2012-2016 годы
^ Прогноз основных показателей социально-экономического развития

города Темиртау на 2012-2016 годы


Показатели

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

оценка

прогноз

^ Показатели реального сектора

Объем промышленной продукции, % к предыдущему году

125,2

118,9

112,4

106,6

101,6

101,6

^ Объем производства горнодобывающей промышленности и разработки карьеров, % к предыдущему году

315,5

102,7

102,6

102,5

102,5

102,4

ИФО добычи угля и лигнита, % к предыдущему году

101,0

101,2

101,3

101,4

101,5

101,6

^ Объем производства обрабатывающей промышленности, % к предыдущему году

115,2

121,0

113,6

105,0

107,0

101,6

ИФО производства продуктов питания, % к предыдущему году

101,0

102,0

103,0

104,0

105,0

107,0

ИФО производства напитков,

% к предыдущему году

100,2

100,3

100,4

100,5

100,6

100,7

ИФО производства текстильных изделий

% к предыдущему году

120,0

101,0

102,0

120,5

103,0

103,1

ИФО производства кокса и продуктов нефтепереработки, % к предыдущему году

103,0

103,5

104,0

104,5

104,5

104,5

ИФО производства продуктов химической промышленности, % к предыдущему году

100,0

100,2

100,5

100,6

100,7

101,0

ИФО производства прочей неметаллической минеральной продукции, % к предыдущему году

105,3

106,0

106,5

106,8

107,0

107,1

ИФО производства продукции металлургической промышленности, % к предыдущему году

122,5

105,2

106,5

107,0

107,5

108,0

ИФО производства продукции черной металлургии, % к предыдущему году

122,5

105,2

106,5

107,0

107,5

108,0

ИФО производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, % к предыдущему году

100,1

100,1

100,2

100,3

100,4

100,5

^ Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование, % к предыдущему году

113,9

102,1

102,2

102,3

102,4

102,5

ИФО производства, передачи и распределения электроэнергии, % к предыдущему году

101,0

101,2

101,5

101,7

101,8

102,0

^ Сельское хозяйство



















Объем валовой продукции сельского хозяйства, % к предыдущему году

100,1

100,2

100,3

100,3

100,3

100,3

ИФО продукции растениеводства, % к предыдущему году

100,1

100,2

100,3

100,3

100,3

100,3

ИФО продукции животноводства, % к предыдущему году

100,0

100,1

100,2

100,2

100,2

100,2

Строительство



















ИФО строительных работ, % к предыдущему году

105,0

101,2

101,5

101,8

101,9

102,0

Транспорт



















Услуги транспорта и складирования, % к предыдущему году

106,8

106,9

107,0

107,1

107,1

107,1

Перевозка грузов всеми видами транспорта, тыс. тонн

491,1

502,2

504,7

507,2

509,8

512,3

Грузооборот, тыс. тонн-км

19566

19624,7

19683,6

19742,6

19801,9

19861,3

Связь



















ИФО услуг информации и связи, % к предыдущему году

105,0

105,2

105,8

106,3

107

107,1

Торговля



















ИФО розничного товарооборота, % к предыдущему году

112,7

113,0

113,2

113,5

113,8

114,0

ИФО оптового товарооборота, % к предыдущему году

38,9

100,0

100,1

100,2

100,3

100,4

^ Показатели социальной сферы

Численность населения, тыс. человек

179,5

179,7

179,8

179,9

180,0

182,2

Численность экономически активного населения, тыс. человек

Показатели рынка труда

с 1-го квартала 2011 года рассчитываются на уровне области

Численность занятых, тыс. человек

Численность безработных, тыс. человек

Уровень безработицы, % к экономически активному населению




Прожиточный минимум, тенге

14850

15890

17002

18192

19465

20828


1   2   3

Похожие рефераты:

Прогноз социально-экономического развития Аршалынского района на 2012-2016 годы
Аршалынского района на 2012-2016 годы (далее Прогноз социально-экономического развития) разработан в соответствии с Правилами разработки...
Прогноз социально-экономического развития города Усть-Каменогорска на 2012–2016 годы
Прогноз основных показателей социально-экономического развития и бюджетных параметров
Прогно з социально-экономического развития актюбинской области на 2012-2016 годы
Актюбинской области на 2012 – 2016 годы (далее – Прогноз социально-экономического развития) разработан в соответствии с Правилами...
Прогноз социально-экономического развития бухар-жырауского района на 2012-2016 годы
Целевые индикаторы и прогноз социально-экономического развития экономики района на 2012-2016 годы
Прогноз социально-экономического развития сферы культуры Абайского...
Прогноз социально-экономического развития сферы культуры Абайского района на 2012 – 2016 годы (далее – Прогноз) разработан в соответствии...
Прогноз социально-экономического развития Катон-Карагайского района вко на 2012–2016 годы
Прогноз основных показателей социально-экономического развития и бюджетных параметров
Прогноз социально-экономического развития города Кокшетау на 2012 – 2016 годы
Прогноз разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года №95-iv и Правилами разработки...
1. Тенденции экономического развития в 2010 – 2011 годах
Прогноз социально-экономического развития города Астаны на 2012 – 2016 годы (далее – Прогноз) разработан в соответствии с новой системой...
2016 годы. Тенденции социально экономического развития Костанайской области в 2012 году
Прогноз социально – экономического развития и целевые индикаторы на 2014 – 2018 годы 16
Прогноз социально-экономического развития города темиртау на 2013-2017 годы
Целевые индикаторы и прогноз социально-экономического развития города на 2013-2017 годы 19

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
referatdb.ru
referatdb.ru
Рефераты ДатаБаза