Стратегический план отдела экономики и бюджетного планирования района Магжана Жумабаева на 2010 2014 годы


Скачать 479.14 Kb.
НазваниеСтратегический план отдела экономики и бюджетного планирования района Магжана Жумабаева на 2010 2014 годы
страница1/2
Дата публикации25.04.2014
Размер479.14 Kb.
ТипДокументы
referatdb.ru > Экономика > Документы
  1   2
Стратегический план

отдела экономики и бюджетного планирования

района Магжана Жумабаева на 2010 – 2014 годы
Раздел 1. Миссия и видение
Миссия отдела экономики и бюджетного планирования района Магжана Жумабаева - это формирование и реализация экономической политики, а также развитие системы планирования и управления.
Видение – отдел экономики и бюджетного планирования - государственный орган, профессионально осуществляющий отраслевую координацию по выработке и совершенствованию государственной политики в области стратегического и социально-экономического развития района.
Раздел 2. Анализ текущей ситуации
2.1. Повышение конкурентоспособности и модернизация экономики
Экономические реформы, проводимые в Республике Казахстан, способствуют интенсивному развитию экономики района. В Послании народу Казахстана от 6 марта 2009 года « Через кризис к обновлению и развитию» Глава государства обратился ко всем государственным служащим с заявлением «об усилении ответственности каждого управленца перед народом, которому мы служим». В связи с этим возрастает роль госслужащих в управлении экономикой, обществом и государством в целом, а также в выполнении стратегических функций государственных органов, которые положительно влияют на темпы роста производства в целом. Одними из стратегических направлений является повышение конкурентоспособности экономики района, целями которого являются повышение качества прогнозирования показателей социально- экономического развития, повышение качества макроэкономического анализа и прогнозирования, совершенствование налогово - бюджетной политики, обеспечение качественного и стабильного роста экономики района, что свидетельствует проведенный анализ о социально- экономическом развитии района за 2008 год.Темп роста объема произведенного промышленного производства в 2008 году к 2007 году в реальном измерении составил 0,4%. Наибольший удельный вес в объеме промышленного производства занимает обрабатывающая промышленность- 98%, производство и распределение электроэнергии, газа и воды –2 %. Производство пищевых продуктов занимает 65% объема всей промышленной продукции. С каждым годом снижается доля машиностроения, в 2008 году она составила 32% против 33% в 2007 году.

Резкое сокращение объемов заимствования вследствие влияния мирового финансового кризиса привело к снижению кредитования экономики района.

Так, по итогам 2008 года объем кредитов, выданных филиалами банков второго уровня, сократился на 30,7% относительно 2007 года и составил 55,0 млн. тенге, всего уровень кредитных вложений сложился в сумме 183,4 млн. тенге, или доля кредитов выданных малому бизнесу составила 29,9%.

В то же время наблюдается рост привлеченных депозитов. Объем денежных средств, привлеченных филиалами банков во вклады, возрос в 2008 году на 10% и составил на конец года 185 млн. тенге.

Аграрный сектор занимает особое место в экономической и социальной жизни района. В результате принятой Государственной программы развития сельских территорий Республики Казахстан на 2004-2010 годы происходят позитивные изменения в отрасли. Сельхозпроизводители ощущая мощную государственную поддержку, добиваются значительных результатов, в том числе в росте эффективности производства и улучшением качества жизни сельского населения. 75% валовой продукции сельского хозяйства составляет продукция растениеводства, 25% - продукция животноводства. Удельный вес сельского хозяйства района в общем объеме валового продукта сельского хозяйства области составляет 11%.

Экономическую стабильность района определяет производство зерновых культур. В 2008 году произведено зерновых культур в первоначально оприходованном весе в объеме 618,5 тыс. тонн, масличных культур -3,4 тыс. тонн, картофеля - 30,6 тыс.тонн, овощей- 6,8 тыс.тонн.

На 100 га сельхозугодий производится 16,6 центнера мяса, 95,8 центнера молока, на 100 га посевов зерновых культур 4,3 тыс. штук яиц.

На развитие экономики района в 2006-2008 годах было привлечено 4519,9 млн. тенге инвестиций в основной капитал из различных источников, в том числе бюджетные средства -1318,2 млн. тенге – (29,2%), собственные средства предприятий, организаций и населения- 3178,5 млн. тенге (70,3%), заемные средства -23,2 млн. тенге – 0,5%.

В 2008 году объем инвестиций в основной капитал района составил 1403,5 млн. тенге или в 3,3 раза больше, чем в 2007 году.

В общем объеме инвестиций за 2006-2008годы (производство и распределение электроэнергии, газа и воды в 2006г - 13,6%, в 2008г-0,4%, операции с недвижимым имуществом в 2006г-1,9%, в 2008г-6,5%, образование в 2006г-0,3%, в 2008г-0,0%, здравоохранение в 2006г-11%, в 2008г-0,0%.)

В районе сохранена позитивная тенденция роста среднемесячной номинальной заработной платы на одного работника. В 2008 году среднемесячная заработная плата в целом по району выросла на 26,5% в сравнении с 2007 годом и составила 34216 тенге.

В системе макроэкономических показателей одним из наиболее обобщающих показателей экономического развития и роста благосостояния населения являются доходы населения. При этом основным инструментом, регулирующим изменение уровня жизни населения, а также определяющим размер черты бедности является величина прожиточного минимума.

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения района за 2008 год составили 20460 тенге и увеличились по сравнению с 2007 годом на 34,9%. Величина прожиточного минимума возросла на 18,2% и составила 11242 тенге. Сравнительный анализ прожиточного минимума и денежных доходов на душу населения в разрезе района показывают их значительную дифференциацию в зависимости от региона проживания и различный уровень предоставления гарантированных государством услуг.
^ 2.2. Совершенствование системы государственного

управления и планирования

На текущий момент совершенствуется система государственного управления, чему способствует поэтапное проведение административной реформы.

Отделом экономики и бюджетного планирования в этом направлении проводится определенная работа. Даны предложения в управление экономики и бюджетного планирования по обеспечению деятельности государственных органов и государственных учреждений, находящихся в их ведении в целях оптимизации штатной численности и бюджетных средств, своевременного и целенаправленного их освоения, планирования и учета.

В связи с этим одним из стратегических направлений деятельности отдела экономики и бюджетного планирования определено совершенствование системы государственного управления и планирования.
^ 2.3. Реформирование системы государственного планирования
В ежегодном Послании народу страны "Новый Казахстан в новом мире" Глава государства выделил важное направление работы Правительства Республики Казахстан по выстраиванию качественно новой модели государственного управления на принципах корпоративного управления, результативности, транспарентности и подотчетности обществу.

В целях формирования качественно новой модели государственного управления необходимо:

- обеспечить эффективную гармонизацию существующего стратегического, экономического и бюджетного планирования;

- ориентировать деятельность государственных органов на достижение стратегических целей и задач государства, получение конкретных результатов;

- обеспечить переход от краткосрочного бюджетного планирования к среднесрочному, ориентировав бюджетный процесс на прозрачное распределение бюджетных средств и максимально эффективное управление средствами в соответствии с приоритетами государственной политики;

- внедрить комплексную оценку эффективности деятельности государственных органов, направленную на анализ качества услуг, предоставляемых гражданам, результатов реализации программных документов.

С целью поэтапного и системного пересмотра действующего механизма стратегического, экономического и бюджетного планирования для выстраивания качественно новой модели государственного планирования Правительством Республики Казахстан разработана Концепция по внедрению системы государственного планирования, ориентированного на результаты.

Введенный с 1 января 2009 года новый Бюджетный кодекс предусматривает нормы по внедрению бюджета, ориентированного на результат.

С 1 января 2010 года предполагается внедрение формирования бюджетов на региональном уровне по новой модели.

С 2005 года бюджетная политика строится на реализации целей и задач среднесрочной фискальной политики области, ежегодно утверждаемой на предстоящий трехлетний период на скользящей основе. Фискальная политика, являясь составляющей общеэкономической политики региона, призвана содействовать поддержанию установленного коридора по среднегодовому уровню инфляции, устойчивости платежного баланса, росту конечного потребления товаров и услуг и накопления капитала.

С 2008 года Постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 июля 2007 года N599 в системе бюджетного планирования внедрена новая методика расчетов трансфертов общего характера. Однако, практика показывает, что в данной методике имеются факторы, негативно влияющие на результативность планирования.

Основной проблемой является то, что прогнозный объем текущих затрат на планируемый трехлетний период определяется исходя из численности потребителей услуг (численность населения, детей дошкольного возраста, школьников и т.д.). По нашему району численность населения ежегодно снижается, в связи с чем, из года в год наблюдается снижение прогнозного объема бюджета по расходам.

Мероприятия

направленные на профилактику и борьбу с коррупцией
1. Принимать активное участие в реализации районной программы борьбы с коррупцией, утвержденной сессией районного маслихата. Проводить работу по изучению законодательных актов в сфере деятельности, для работников бюджетной сферы – это, в первую очередь, знание Бюджетного Кодекса Республики Казахстан, других нормативно-правовых актов, влияющих на планирование бюджета.
2. Постоянно анализировать состояние борьбы с коррупцией для принятия упреждающих мер по устранению причин, способствующих ее совер­шению.
3. Обеспечивать объективное и всестороннее рас­смотрение деятельности долж­ностных лиц государственных органов, допус­тивших нарушения антикоррупционного зако­нодательства.
4. Создать необходимые условия для внедрения информационной системы электронных госу­дарственных закупок перехода от тендерной системы государственных закупок к преимуще­ственно биржевой торговле, а также электрон­ным государственным закупкам на принципах прозрачности и эффективности расходования бюджетных средств.

5. Обеспечить информационную прозрачность применения и реализации решений государст­венными органами по расходованию бюджет­ных средств. Опубликовывать в районной газете «Вести» информации об уточнении районного бюджета.
^ Раздел 3. Стратегические направления, цели, задачи и показатели

деятельности отдела экономики и бюджетного планирования

Наименование

Ед.измерения

^ Отчетный период

Плановый период




2009

2010

2011

2012

2013

2014




1

2

3

4

5

6

7

8




^ Стратегическое направление 1. Повышение конкурентоспособности

экономики района




Цель 1. Повышение качества прогнозирования показателей

социально-экономического развития




^ Целевые индикаторы

Сокращение количества уточнений местных бюджетов по инициативе местных исполнительных органов в пределах 25%.

Обеспечение отклонения фактических значений основных социально-экономических показателей от их прогнозных параметров в 2010-2014 годах в пределах 5 - 10%;




Задача 1. Повышение качества макроэкономического анализа и прогнозирования




Разработка прогноза социально-экономического развития и бюджетных параметров района

Решение маслихата

1

1

1

1

1

1




Проведение оперативного мониторинга социально-экономических показателей развития района

Отчет в УЭБП

14

14

14

14

14

14





Разработка Среднесрочной фискальной политики на 2010-2012 годы

Постановление акимата

1

1

1

1

1

1




Составление и представление отчета за 2010-2014 годы о реализации стратегических планов местных исполнительных органов

Отчет в акимат района, УЭБП







1

1

1

1




Задача 2. Совершенствование налогово-бюджетной политики




Обеспечение оперативной корректировки бюджетных параметров в соответствии с экономической ситуацией

Количество уточнений

4

4

4

4

4

4




Цель 2. Обеспечение качественного и стабильного роста экономики района




^ Целевые индикаторы

Рост промышленного производства в 2010 году -2,7%, 2011 году-2,3%, 2012 году –2,9%;2013-3%, 2014-3%

Рост ИФО производства важнейших видов продукции промышленности в 2010-2014 годах 1,5-3,0%;

Рост производства валовой продукции сельского хозяйства в 2010 году- 3,5%, 2011 году- 3,5%, в 2012 году- 3,5%, 2013-4%, 2014-4%.

Индекс потребительских цен в коридоре 7,5-8%.




Задача 1. Содействие совместно с отраслевыми отделами обеспечению социально-экономической устойчивости в районе




Проведение работы по координации, мониторингу и анализу деятельности отраслей экономики


Протокол заседания акимата района

1

1

1

1

1

1




Задача 2. Обеспечение реализации мер, направленных на оздоровление и стабилизацию экономики




Задача 2. Обеспечение реализации мер, направленных на оздоровление и стабилизацию экономики




Реализация плана мероприятий по стабилизации экономики и финансового сектора района на 2009-2010 годы

Отчет в акимат, УЭБП




11

12

12

12

12




Обеспечение эффективной реализации проектов для развития предпринимательства, инфраструктурных и других проектов

Отчет

в акимат




4

4

4

4

4




Цель 2. Обеспечение качественного и стабильного роста экономики района




^ Целевые индикаторы

Рост промышленного производства в 2010 году -2,7%, 2011 году-2,3%, 2012 году –2,9%, 2013-3,0%, 2014-3,0%;

Рост ИФО производства важнейших видов продукции промышленности в 2010-2014 годах 1,5-3,0%;

Рост производства валовой продукции сельского хозяйства в 2010 году- 3,5%, 2011 году- 3,5%, в 2012 году- 3,5%, 2013-3,5%, 2014-3,5%;

Индекс потребительских цен в коридоре в 7,5-8%;




Задача 2. Обеспечение реализации мер, направленных на оздоровление и стабилизацию экономики




Реализация плана мероприятий по стабилизации экономики и финансового сектора района на 2009-2010 годы

Отчет в акимат, УЭБП




11

12

12

12

12




Обеспечение эффективной реализации проектов для развития предпринимательства, инфраструктурных и других проектов

Отчет

в акимат




11

11

11

11

11




Цель 3. Улучшение инвестиционного климата и содействие деловой активности в районе




Задача Проведение мероприятий направленных на увеличение роста инвестиций в районе




^ Целевые индикаторы

Среднегодовой темп роста инвестиций в основной капитал в 2010 году - 101,5%, 2011 году -102,0%, 2012 году - 102,5%, 2013-103%, 2014-103%




Прогнозирование объемов инвестиций в основной капитал при разработке прогноза социально-экономического развития района


Прогноз





1

1


1


1





Мониторинг реализации местных бюджетных инвестиционных проектов

Информация

в УЭБП

2

2


2


2


2


2





Подготовка отчета по мониторингу реализации местных бюджетных инвестиционных проектов в постинвестиционном периоде.


Информация

в УЭБП




1


1


1


1


1





Подготовка отчета по оценке реализации местных бюджетных инвестиционных проектов за трехлетний период


Информация

в УЭБП







1

1

1

1




Цель 4. Обеспечение условий для устойчивого развития района




^ Целевые индикаторы

Финансовое обеспечение деятельности местных исполнительных органов района по предоставлению закрепленных за ними гарантированных государством услуг и выполнению возложенных на них государственных функций (обеспечение роста реальных доходов населения в 2010-2012 годах ежегодно до 9%; снижение уровня общей безработицы в 2010 – 2012 годах ежегодно на 0,1%; увеличение числа работающих мест ежегодно на 1,0 тыс. человек.




Задача 1. Обеспечение реализации региональной политики, направленной на формирование и развитие конкурентоспособных специализаций




Предоставление аналитической информации о ходе реализации Стратегии территориального развития Республики Казахстан до 2015 года

Информация в Управление

экономики и БП

2

2


2


2


2


2





Предоставление информации о ходе реализации Стратегии территориального развития Северо- Казахстанской области до 2015 года

Информация в Управление

экономики и БП

4

4


4


4


4


4





Проведение мониторинга о ходе реализации Стратегии развития г. Булаево и с. Возвышенка до 2015 года.


Ежеквартально в акимат района


1


4


4


4


4


4




Предоставление аналитической информации о ходе реализации Стратегии развития г. Булаево и с. Возвышенка до 2015 года



Информация в Управление

экономики и БП


1



4


4


4


4


4




^ Стратегическое направление 2. Совершенствование системы государственного управления и планирования




Цель 1. Реформирование системы государственного планирования, в том числе и стратегического планирования




^ Целевые индикаторы

Оптимизация стратегических и программных документов в 2010 году – 100%




Задача 1. Обеспечение поэтапной реализации новой системы государственного планирования




Реализация Среднесрочного плана социально-экономического развития района на 2009-2011 годы

Отчет в акимат


1


1


1


1


1


1




Выработка предложений по совершенствованию системы государственного планирования


Предложения в УЭБП




1












Задача 2. Совершенствование системы государственного управления




Внесение предложений о необходимости рейтинговой оценки деятельности акимов сельских округов


Отчет в акимат




1


1


1


1


1

Цель 2. Внедрение трехлетнего бюджетного планирования, ориентированного на результат




^ Целевые индикаторы

Формирование правовой и методологической базы функционирования системы государственного планирования, ориентированного на результат в 2010 году – 100 %




Задача 1. Формирование нормативной правовой базы по переходу на систему планирования, ориентированного на результат




Выработка предложений по совершенствованию бюджетного законодательства

Предложения в УЭБП СКО




1













Выработка предложений по Единой бюджетной классификации


Предложения в УЭБП СКО




1












Внесение предложений в методику расчетов трансфертов общего характера


Предложения в УЭБП СКО




1












Задача 2. Бюджетирование, ориентированное на результат




Разработка проекта бюджета района на 2010-2012 годы.

Разработка проекта решения маслихата «О бюджете района на 2010-2012 годы»

Решение маслихата




1














^ 3.1 Соответствие стратегических направлений и целей отдела экономики и бюджетного планирования стратегическим целям государства


Стратегические направления и цели государственного органа

Стратегические цели государства, на реализацию которых направлена деятельность государственного органа

Наименование стратегического документа, нормативного правого акта

Стратегическое направление 1. Повышение конкурентоспособности экономики района

Цель 1.1. Повышение качества прогнозирования показателей социально-экономического развития

Цель 1.2 Обеспечение качественного и стабильного роста экономики района

Развитие конкурентоспособной экономики, основанной на знаниях.
Мы будем добиваться
увеличения к 2012 году объема ВВП в 1,5 раза, а по показателю на душу населения – до 13 тысяч долларов США;

Эффективное использование доходов от эксплуатации недр Доходы, получаемые от нефтяного сектора, должны направляться на развитие и реализацию прорывных экономических проектов, которые обеспечат конкурентоспособность казахстанской экономики.

Мы будем стремиться
повысить эффективность использования средств Национального фонда.

Ограничение роста цен, борьба с инфляцией.

Нельзя допустить того, чтобы удорожание товаров и инфляция «съедали» доходы казахстанцев.
Мы будем способствовать удержанию инфляции в жестких пределах.

«О приоритетах макроэкономической политики».

Первое. Мы должны развивать управление системными рисками, как в частном, так и в государственном секторах. Правительство, АФН и Нацбанк должны выстроить гибкую и надежную систему управления рисками.

Предстоит также разработать систему мер быстрого реагирования для непредвиденных ситуаций.

Четвертое. Надо усилить борьбу с инфляцией. Учитывая, что инфляция нарастает, усугубляемая давлением со стороны глобальных экономических процессов, требуется принятие продуманных и адекватных действий со стороны Правительства.

Мы будем и дальше идти по пути совершенствования казахстанской модели политического и государственного устройства, сочетая общепризнанные закономерности демократического развития и традиции нашего общества.

Мы будем добиваться:

улучшения инвестиционного климата для индустриально-инновационного развития Казахстана, ускорения экономического роста регионов;

совершенствования системы государственных закупок для государственных нужд, введения электронных торгов.

Второе – опережающее инфраструктурное обеспечение основных секторов экономики.

Для привлекательности и активизации концессионных проектов Правительству необходимо усовершенствовать действующую законодательную и нормативную базу.

Третье. Программа «30 корпоративных лидеров» – ее реализация способствует практическому развитию несырьевого сектора экономики.
В целом Программа «30 корпоративных лидеров» должна вывести взаимодействие государства и бизнеса на принципиально новый уровень.
По показателю реализации «прорывных» проектов, в первую очередь, будет оцениваться работа профильных министерств, Фонда «Казына» и других холдингов, а также акиматов всех уровней.

Седьмое. Правительство должно продолжить последовательную работу по стимулированию конкурентоспособности малого и среднего бизнеса.

В рамках административной реформы поручаю Правительству решительно снизить административную нагрузку на бизнес, провести дальнейшее упрощение разрешительной системы, прежде всего лицензирования, сертификации, аккредитации.

Развитие конкурентоспособной экономики, основанной на знаниях.

Высокие темпы экономического роста достигаются на основе постоянного повышения ее конкурентоспособности и перехода к передовой экономике, основанной на знаниях. Казахстанские товары и услуги должны иметь высокое качество и пользоваться спросом за рубежом.

Другой источник средств – это жесткая экономия по всем расходным статьям бюджета и строжайшая финансовая дисциплина. С учетом этого поручаю Правительству провести оптимизацию расходов республиканского бюджета и буквально в режиме еженедельного мониторинга контролировать использование бюджетных средств.

Для обеспечения региональной занятости и переподготовки кадров я поручаю Правительству выделить не менее 140 миллиардов тенге. Из местных бюджетов также должны быть выделены ресурсы на софинансирование стратегии занятости.

Из местных бюджетов также должны быть выделены ресурсы на софинансирование стратегии занятости.

Для тех, кто потеряет работу, будем создавать новые рабочие места. Мы сможем обеспечить работой как минимум 350 тысяч казахстанцев, это, не считая нынешних общественных работ.

Возможности для развития рынка труда у нас есть, их не надо придумывать. Именно на это мы направляем дополнительно выделенные средства.

Поддержка малого и среднего предпринимательства.

Стране необходимо динамично развивающееся малое и среднее предпринимательство. Доля субъектов малого и среднего бизнеса в ВВП Казахстана должна составлять не менее 40%.

Мы будем добиваться:

- совершенствования нормативной правовой базы по вопросам предпринимательства, устранения административных барьеров;

- совершенствования систем налогообложения, финансово-кредитной поддержки для субъектов малого и среднего бизнеса.


Предвыборная платформа Народно-демократической партии «Нур Отан», принятая 4 июля 2007 года на внеочередном XI съезде Народно-демократической партии «Нур Отан»

Послание Главы государства народу Казахстана от 6 февраля 2008 года «Повышение благосостояния граждан Казахстана – главная цель государственной политики»

Предвыборная платформа Народно-демократической партии «Нур Отан», принятая 4 июля 2007 года на внеочередном XI съезде Народно-демократической партии «Нур Отан»
Послание Главы государства народу Казахстана от 6 февраля 2008 года «Повышение благосостояния граждан Казахстана – главная цель государственной политики»

Послание Главы государства народу Казахстана от 6 марта 2009 года «Через кризис к обновлению и развитию»

Предвыборная платформа Народно-демократической партии «Нур Отан», принятая 4 июля 2007 года на внеочередном XI съезде Народно-демократической партии «Нур Отан»

Стратегическое направление 2. Совершенствование системы государственного планирования, в том числе и стратегического планирования.


Цель 2.1.

Реформирование системы государственного планирования, в том числе и стратегического планирования

Цель 2.2. Внедрение трехлетнего бюджетного планирования, ориентированного на результат

Цель 2.3. Улучшение инвестиционного климата и содействие деловой активности в районе
Цель 2.4. Обеспечение условий для устойчивого развития района

24 направление – реализация административных реформ и модернизация исполнительной власти.

Мы выстраиваем качественно новую модель государственного управления на принципах корпоративного управления, результативности, транспарентности и подотчетности обществу с учетом лучшего международного опыта.

Во-первых, Правительство совместно с акимами должно кардинально изменить подходы к разработке и содержанию программных документов. У каждого государственного органа должен быть стратегический план, определены миссия, приоритеты и установлены целевые показатели деятельности всех государственных органов, на достижение которых должна быть ориентирована работа каждого государственного служащего».

В третьих, необходимо совершенствовать бюджетное планирование, направленное на обеспечение эффективности,  результативности, подконтрольности и прозрачности

«2. Дальнейшее укрепление казахстанской государственности, повышение эффективности государственного управления».

Мы будем и дальше идти по пути совершенствования казахстанской модели политического и государственного устройства, сочетая общепризнанные закономерности демократического развития и традиции нашего общества.

Пятое. Со следующего года, впервые в истории нашей страны, базой новой системы государственного бюджетного планирования станет трехлетний бюджет.

Для этого Правительству уже в текущем году необходимо разработать новый Бюджетный кодекс. Надо также форсировать работу по модернизации и совершенствованию системы планирования, повышению эффективности использования средств бюджета и управления государственными активами.
Долгосрочный приоритет 3 «Экономический рост, базирующийся на открытой рыночной экономике с высоким уровнем иностранных инвестиций и внутренних сбережений. Достичь реальных, устойчивых и возрастающих темпов экономического роста.»

«Девятое. Территориальное развитие

Мы должны сконцентрировать экономическую деятельность в развитых региональных центрах, способных стать "локомотивами" экономической и социальной модернизации, предусмотреть систему законодательных, экономических и административных мер».
«Обеспечение устойчивого развития страны и создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения на основе формирования конкурентоспособных специализаций в региональной и мировой экономике, рациональной пространственной организации экономического потенциала и расселения населения»

Послание Президента страны народу Казахстана от 28 февраля 2007 года «Новый Казахстан в новом мире»

Послание Президента страны народу Казахстана от 28 февраля 2007 года «Новый Казахстан в новом мире»

Послание Главы государства народу Казахстана от 6 февраля 2008 года «Повышение благосостояния граждан Казахстана – главная цель государственной политики»

Послание Президента страны народу Казахстана «Казахстан - 2030 Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев»
Послание Главы государства народу Казахстана от 1 марта 2006 года "Стратегия вхождения Казахстана в число 50 наиболее конкурентоспособных стран мира. Казахстан на пороге нового рывка вперед в своем развитии"
Указ Президента Республики Казахстан от 28.08.2006 г. № 167 «О Стратегии территориального развития Республики Казахстан до 2015 года»


  1   2

Похожие рефераты:

Стратегический план Отдела экономики и бюджетного планирования Целиноградского...
Миссия отдела экономики и бюджетного планирования Целиноградского района – это реализация в сфере стратегического, экономического...
Стратегический план государственного учреждения «Отдела экономики...
Стратегические направления, цели и задачи, показатели результатов деятельности государственного органа
Стратегический план государственного учреждения «Отдела экономики...
Стратегические направления, цели и задачи, показатели результатов деятельности государственного органа
Стратегический план гу «Отдел экономики и бюджетного планирования...
Осуществление на районном уровне экономического и бюджетного планирования, способствующего достижению устойчивого экономического...
Стратегический план управления экономики и бюджетного планирования...
Миссия управления экономики и бюджетного планирования Павлодарской области – это реализация на областном уровне государственной политики...
Стратегический план развития гу «Отдел экономики и бюджетного планирования...
Отдел это реализация экономической политики, а также целостной, эффективной системы государственного планирования и управления, способствующие...
Стратегический план государственного учреждения “Отдел экономики...
Миссия государственного учреждения “Отдел экономики и бюджетного планирования города Аксу” (далее Отдел) – реализация на государственном...
Стратегический план Государственного учреждения «Отдел экономики...
Дела экономики и бюджетного планирования Наурзумского района (далее Отдел) – реализация социально-экономического политики, а также...
Стратегический план гу «Отдел экономики и бюджетного планирования...
Видение – устойчивый рост экономики района, обеспечивающий повышение качества жизни населения и вхождение Шемонаихинского района...
Аппарат акима Астраханского района Отдел экономики и бюджетного планирования...
Циально-экономического развития и бюджетных параметров Астраханского района на 2010-2014 годы разработан в соответствии с Бюджетным...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
referatdb.ru
referatdb.ru
Рефераты ДатаБаза