Стратегический план отдела экономики и бюджетного планирования района Магжана Жумабаева на 2010 2014 годы


Скачать 479.14 Kb.
НазваниеСтратегический план отдела экономики и бюджетного планирования района Магжана Жумабаева на 2010 2014 годы
страница2/2
Дата публикации25.04.2014
Размер479.14 Kb.
ТипДокументы
referatdb.ru > Экономика > Документы
1   2
Раздел 4. « Функциональные возможности и возможные риски»

1.Функциональные возможности отдела экономики и бюджетного планирования
В целях достижения запланированных результатов в соответствии с действующим законодательством отдел экономики и бюджетного планирования осуществляет следующие функции:

-обеспечение разработки прогноза социально-экономического развития на предстоящие пять лет;

- определяет прогнозные показатели поступлений в местный бюджет;

-осуществляет контроль за реализацией стратегических и социально- экономических планов развития и бюджетных параметров;

-осуществляет методическое руководство всей экономической работой на территории района.


^ Наименование риска

Возможные последствия в случае непринятия превентивных и (или) своевременных мер реагирования

Механизмы и меры управления

1

2

3

^ 2. Внутренние риски

Текучесть кадров

Снижение профессиональных возможностей государственного органа, неспособность выполнения им ключевых задач по развитию района

Выработка мер

и реализация первоочередных действий по обеспечению стабильности социально-экономического развития района

Замедление темпов роста экономики


Сокращение поступлений в бюджет


Оптимизация расходов бюджета и секвестр неприоритетных расходов

Некачественная реализация поставленных задач перед отделом экономики и БП

Проявление бюрократизма, слабое взаимодействие с государственными органами, низкий уровень оснащенности компьютерной техникой.

Переход государственного органа при взаимодействии с населением и организациями на использование Интернет- сайтов по принципу «одного окна»


^ 3. Взаимодействие с другими государственными

органами и организациями
Достижение поставленных целей по выбранным стратегическим направлениям отдела во многом зависит от степени эффективности взаимодействия с другими заинтересованными сторонами.


Стратегические

направления

^ Мероприятия, требующие межотраслевой координации

1

2

Повышение конкурентоспособности и модернизация экономики

^ Отделы предпринимательства, сельского хозяйства – вложение инвестиций на реализацию инвестиционных проектов в сфере обрабатывающей промышленности и переработки сельхозпродукции и сырья.

^ Районные отделы и организации - участие в прогнозировании показателей социально-экономического развития района.


В процессе своей деятельности отдел может столкнуться с возникновением целого ряда рисков. В зависимости от типа и источника риска для их управления будут реализовываться стандартные и специальные меры. Ниже следует перечень основных рисков.
^ Раздел 5. « Бюджетные программы»

Бюджетная программа, направленная на предоставление услуг

Форма бюджетной программы


Администратор

бюджетной программы

Государственное учреждение « Отдел экономики и бюджетного планирования района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области»

^ Бюджетная программа (подпрограмма)

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)

Описание

Выплата заработной платы, отчисления налогов, страхование автотранспорта, служебные командировки, приобретение канцелярских и прочих товаров, оплата коммунальных услуг, услуги связи, прочие работы и услуги, повышение квалификации государственных служащих, прочие текущие затраты.

^ Стратегическое направление

Совершенствование системы государственного органа

Цель

Планирование и статистическая деятельность

Задачи

Повышение уровня информационно- аналитического и организационно- правового обеспечения деятельности отдела


Показатели




Наименование

Един. измерения

Отчетный период


Плановый период

2008 год (отчет)

2009 год

(план)

2010 год

2011 год

2012 год

Показатели количества






















Показатели качества

Содержание аппарата отдела



















Показатели эффективности






















Показатели результата

Обеспечение деятельности отдела



















Расходы на реализацию программы




тыс. тенге

4769

5660

7103

7638

8540



Администратор

бюджетной программы

Государственное учреждение « Отдел экономики и бюджетного планирования района Магжана Жумабаева Северо- Казахстанской области»

^ Бюджетная программа (подпрограмма)

Обеспечение деятельности отдела экономики и бюджетного планирования

Описание

Повышение квалификации государственных служащих

^ Стратегическое направление

Дальнейшее развитие и совершенствование системы государственного органа

Цель

Повышение качества работы и профессионализма сотрудников

Задачи

Совершенствование механизма оценки работы государственных служащих, методов стимулирования. Осуществление контроля законодательства о государственной службе



Показатели




Наименование

Единизмерения

Отчетный период


Плановый период

2008 год (отчет)

2009 год

(план)

2010 год

2011 год

2012 год

Показатели количества

Повышение квалификации государственных служащих

чел

3




1







Показатели качества




%

60




25







Показатели эффективности






















Показатели результата

Повышение профессионализма государственных служащих

%

60




25







Расходы на реализацию программы




тыс. тенге

63

0

18









Администратор

бюджетной программы

Государственное учреждение «Отдел экономики и бюджетного планирования района Магжана Жумабаева»

^ Бюджетная программа (подпрограмма)

Обеспечение деятельности отдела экономики и бюджетного планирования (Материально - техническое оснащение государственных органов)

Описание

Приобретение автомобиля, компьютерного оборудования, оргтехники,

^ Стратегическое направление

Дальнейшее развитие и совершенствование системы государственного органа

Цель

Создание предпосылок для организации работы для работников отдела, направление в работе к компьютерной грамотности, обеспечение оперативной работы отдела

Задачи

Совершенствование механизма оценки работы государственных служащих

Повышение компьютерной грамотности


Показатели




Наименование

Един. измерения

Отчетный период


Плановый период

2008 год (отчет)

2009 год (план)

2010 год

2011 год

2012 год

Показатели количества

Приобретение автомо

биля, оргтехники, госсим

волики

шт

1













Показатели качества

Обеспечение оперативной работы отдела



















Показатели эффективности






















Показатели результата

Создание условий для работников



















Расходы на реализацию программы




тыс тенге

992

0

0

0

0


Приложение 5
^ Свод бюджетных расходов
тыс. тенге





Отчетный период

Плановый период

2008 год

(отчет)


2009 год

(план текущего)

2010 год

2011 год

2012

год

^ 1. Действующие программы, из них:
















Текущие бюджетные программы

5824

5660

7103

7638

8540

Бюджетные программы развития
















^ 2. Программы, предлагаемые к разработке, из них:
















Текущие бюджетные программы
















Бюджетные программы развития
















^ ВСЕГО расходов, из них: 5824 5660 7103 7638 8540

Текущие бюджетные программы

5824

5660

7103

7638

8540

Бюджетные программы развития
















^ 3. Платные услуги:
















Поступления
















Расходы



















_________________________________


Приложение 6

^ Распределение расходов по стратегическим направлениям, целям, задачам и бюджетным программам
тыс. тенге

Стратегические направления, цели, задачи и бюджетные программы (наименования), платные услуги

Отчетный период

Плановый период

2008 год

(отчет)

2009 год

(план текущего)

2010-й год



2011-й год

2012-й год

^ Стратегическое направление

1. Совершенствование системы государственного органа

Цель 1.1 Планирование и статистическая деятельность

Задача 1.1.1. Повышение

уровня информационно-

аналитического и организационно-правового обеспечения деятельности отдела


4769




5660




7103




7638


8540



Задача 1.1.2. Совершенствование

механизма оценки работы

госслужащих, методов

стимулирования. Осуществление

контроля законодательства о госслужбе


63













Задача 1.1.3. Материально-техническое обеспечение отдела


992












^ Итого бюджета государственного

органа


5824


5660


7103




7638


8540

Раздел 6. Нормативные правовые акты

Перечень программных и иных нормативных правовых актов, на основе которых разработан Стратегический план:

1) Бюджетный Кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года;

2) Кодекс Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс);

3) Указ Президента Республики Казахстан от 4 декабря 2001 года № 735 «О Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2010 года»;

4) Указ Президента Республики Казахстан от 28 августа 2006 года № 167 «Об утверждении Стратегии территориального развития до 2015 года»;

5) Указ Президента Республики Казахстан от 13 января 2007 года № 273 «О мерах по модернизации системы государственного управления»;

6) Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 декабря 2007 года № 1297 «О Концепции по внедрению системы государственного планирования, ориентированного на результаты»;

7) Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2007 года № 1332 «О Концепции достижения качественно нового уровня конкурентоспособности и экспортных возможностей экономики Республики Казахстан на 2008 – 2015 годы;

8) Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 марта 2008 года № 273 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции по внедрению системы государственного планирования, ориентированного на результаты»;

9) Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 июня 2008 года № 544 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции по внедрению бюджета, ориентированного на результат»;

10) Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 ноября 2008 года № 1085 «План совместных действий Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан, Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций по стабилизации экономики и финансовой системы на 2009 – 2010 годы»;

11) Макроэкономический прогноз и основные параметры фискальной политики Республики Казахстан, одобренный на заседании Правительства Республики Казахстан от 8 апреля 2008 года №13;

12) Методические рекомендации по разработке стратегических планов государственных органов Республики Казахстан, одобренные на заседании Правительства Республики Казахстан от 25 марта 2008 года №11.

13) Решение сессии Северо- Казахстанского областного маслихата от 13 декабря 2007 года « О Стратегии территориального развития Северо- Казахстанской области до 2015 года».

14) Решение сессии районного маслихата №6-5 от 28.03.2008г «О Среднесрочном плане социально-экономического развития района на 2008-2010 годы»

15) Решение сессии районного маслихата от 29 сентября 2008 года «О стратегии развития г. Булаево и с. Возвышенка до 2015 года»;
1   2

Похожие рефераты:

Стратегический план Отдела экономики и бюджетного планирования Целиноградского...
Миссия отдела экономики и бюджетного планирования Целиноградского района – это реализация в сфере стратегического, экономического...
Стратегический план государственного учреждения «Отдела экономики...
Стратегические направления, цели и задачи, показатели результатов деятельности государственного органа
Стратегический план государственного учреждения «Отдела экономики...
Стратегические направления, цели и задачи, показатели результатов деятельности государственного органа
Стратегический план гу «Отдел экономики и бюджетного планирования...
Осуществление на районном уровне экономического и бюджетного планирования, способствующего достижению устойчивого экономического...
Стратегический план управления экономики и бюджетного планирования...
Миссия управления экономики и бюджетного планирования Павлодарской области – это реализация на областном уровне государственной политики...
Стратегический план развития гу «Отдел экономики и бюджетного планирования...
Отдел это реализация экономической политики, а также целостной, эффективной системы государственного планирования и управления, способствующие...
Стратегический план государственного учреждения “Отдел экономики...
Миссия государственного учреждения “Отдел экономики и бюджетного планирования города Аксу” (далее Отдел) – реализация на государственном...
Стратегический план Государственного учреждения «Отдел экономики...
Дела экономики и бюджетного планирования Наурзумского района (далее Отдел) – реализация социально-экономического политики, а также...
Стратегический план гу «Отдел экономики и бюджетного планирования...
Видение – устойчивый рост экономики района, обеспечивающий повышение качества жизни населения и вхождение Шемонаихинского района...
Аппарат акима Астраханского района Отдел экономики и бюджетного планирования...
Циально-экономического развития и бюджетных параметров Астраханского района на 2010-2014 годы разработан в соответствии с Бюджетным...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
referatdb.ru
referatdb.ru
Рефераты ДатаБаза